平成27年度 一般会計のあらまし
歳入
歳入の特徴としては、市税は固定資産税が7,637万4千円、市たばこ税が1,127万2千円減少したものの、市民税が5,888万8千円、都市計画税が2,465万5千円増加したことにより、前年度比171万5千円(0.0パーセント)増の99億5,037万5千円となっています。地方消費税交付金は平成26年4月からの地方消費税率引上げの平年度化により、前年度比5億7,615万9千円(62.3パーセント)増の15億143万8千円となっています。地方交付税は普通交付税が8,710万3千円減少したことにより、前年度比8,710万3千円(4.5パーセント)減の18億6,289万7千円となっています。国庫支出金は生活保護費負担金及び防災行政無線更新事業補助金等の減少により、前年度比9,850万9千円(2.0パーセント)減の48億7,944万2千円となっています。都支出金は認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助金等の減少があったものの、平成27年国勢調査委託金等の増加により、前年度比133万9千円(0.0パーセント)増の40億3,271万円となっています。財産収入は土地開発基金収益金等の減少により、前年度比3億1,390万4千円(98.0パーセント)減の648万5千円となっています。繰入金は土地開発基金繰入金等の減少により、前年度比6億718万7千円(65.9パーセント)減の3億1,455万円となっています。市債は臨時財政対策債等の減少より、前年度比3億4,502万8千円(17.1パーセント)減の16億7,716万3千円となっています。
歳出
歳出予算の目的別の特徴としては、総務費は財政調整基金積立金及び土地開発基金繰出金等の減少により、前年度比3億9,714万7千円(13.4パーセント)減の25億7,736万8千円となっています。民生費は介護給付費・訓練等給付費及び国民健康保険事業特別会計繰出金が増加したものの、福祉会館施設整備事業費及び生活保護費等の減少により、前年度比3,725万7千円(0.3パーセント)減の144億698万円となっています。衛生費は小平・村山・大和衛生組合負担金等の増加により、前年度比2,386万8千円(1.3パーセント)増の19億2,756万9千円となっています。農業費は都市農地保全支援プロジェクト補助金等の増加により、前年度比1,330万7千円(30.3パーセント)増の5,721万9千円となっています。土木費は都市核地区土地区画整理事業繰出金及び下水道事業繰出金等の減少により、前年度比1億324万9千円(5.4パーセント)減の18億2,073万8千円となっています。消防費は防災行政無線更新事業費等の減少により、前年度比1億197万5千円(9.4パーセント)減の9億8,498万3千円となっています。教育費は土地開発基金の公共用地先行取得に伴う元金利子補給金の減少により、前年度比2億805万6千円(6.5パーセント)減の29億7,714万3千円となっています。
性質別では、人件費は東京都市町村職員退職手当組合負担金等の減少により、前年度比2,660万7千円(0.7パーセント)減の38億3,710万4千円、物件費は住民情報システム運営経費等の増加により、前年度比1億5,893万1千円(4.3パーセント)増の38億2,403万2千円、扶助費は生活保護費等の減少により、前年度比7,968万2千円(0.8パーセント)減の99億9,975万1千円、補助費等は私立幼稚園子ども・子育て支援事業に係る施設型給付費負担金等の増加により、前年度比9,277万4千円(3.7パーセント)増の26億3,051万2千円、普通建設事業費は土地開発基金の公共用地先行取得に伴う元金利子補給金等の減少により、前年度比5億5,972万3千円(34.5パーセント)減の10億6,280万1千円、積立金は財政調整基金積立金等の減少により、前年度比3億612万6千円(66.3パーセント)減の1億5,586万6千円、繰出金は土地開発基金収益金繰出金等の減少により、前年度比7,354万9千円(2.0パーセント)減の35億9,618万1千円となっています。
目的別歳出
性質別歳出
平成27年度の主な事業
(注釈1)は新規事業及び新規施設建設事業です。
(注釈2)は充実事業及び既存施設改修事業などです。
(注釈3)は平成26年度予算を平成27年度予算に繰り越して実施する事業です。
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
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協働事業提案制度 | 345万円 | 協働事業提案制度の採択事業(団体育成型事業1件、協働型事業4件)について補助金を交付します。 |
市ホームページコンテンツ管理システム更新事業(注釈1) | 2,197万5千円 | 市ホームページをリニューアルします。 |
事業名 | 事業費 | 事業概要 |
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緊急輸送道路沿道建築物耐震化等促進事業 |
148万円 |
「東京都における緊急輸送道路沿線建築物の耐震化を推進する条例」に基づく特定緊急輸送道路沿道建築物の補強設計に対する助成を行います。 |
北多摩地区消防大会開催事業(注釈1) |
322万8千円 | 第57回北多摩地区消防大会を開催します。 |
消防救急無線デジタル受令機購入事業(注釈1) |
259万2千円 |
現在配備しているアナログ受令機をデジタル受令機に買い替えます。 |
消防団員夏制服購入事業(注釈1) |
161万4千円 |
消防団員の夏制服を買い換えます。 |
常備消防費都委託事業 | 8億2,273万1千円 |
東京都への常備消防事務の委託金です。 |
消火栓改修事業(注釈2) | 2,486万2千円 | 水道管路の耐震化に伴い消火栓の改修を行います。 |
消防ポンプ自動車購入事業(注釈2) |
3,900万円 |
第一分団及び第六分団の消防ポンプを買い換えます。 |
交通安全対策事業(注釈2) | 1,000万円 | ガードパイプ、カラー舗装、通学路標識等の交通安全施設を整備します。 |
残堀川防犯灯設置事業(注釈1) | 1,040万7千円 | 岸一丁目30番地先から54番地先の残堀川沿道に防犯灯を設置します。 |
健康増進計画・食育推進計画策定事業(注釈1) |
400万円 |
第二次健康増進計画及び第二次食育推進計画を策定するための経費です。 |
(仮称)スポーツ少年団創設事業(注釈2) | 100万円 | 青少年の健全育成を目的とした「(仮称)スポーツ少年団」の創設、普及及び促進を行います。 |
総合体育館非常用照明制御ユニット更新事業(注釈2) | 306万2千円 | 総合体育館非常用照明制御ユニットを更新します。 |
国民健康保険事業繰出金 | 14億4,330万6千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補填します。 |
後期高齢者医療繰出金 | 6億7,030万7千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補填します。 |
介護保険繰出金 | 8億4,003万8千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補填します。 |
巡回指導・相談事業(注釈1) | 73万5千円 | 児童一人ひとりの成長・発達にきめ細やかに対応するため、相談員が保育所等を訪問し、児童の行動観察等を通じて、専門的見地から保育指針等についての指導及び相談を行います。 |
心身障害者(児)福祉手当支給事業 | 2億2,712万9千円 | 心身障害者(児)のかたに手当を支給します。 |
介護給付費・訓練等給付費事業 | 11億6,411万5千円 | 自立支援給付(介護給付・訓練等給付)に対する経費です。 |
放課後子ども総合プラン事業(注釈2) | 2,908万2千円 | 放課後に子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進するため、新たに第八小学校に放課後子ども教室を開設します。 |
子どもカフェ運営委託事業(注釈1) | 418万円 | 乳幼児及びその保護者が気軽に集い、安全な遊び場及び交流を図る場を提供し、保護者の子育てに対する不安感、負担感を緩和するための運営を委託するための経費です。 |
山王森児童館耐震補強等改修事業(注釈2) | 1,227万円 | 山王森児童館の耐震補強等工事を行います。 |
児童手当支給事業 | 14億4,332万8千円 | 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育しているかたに手当を支給します。 |
児童育成手当支給事業 | 2億8,518万3千円 | ひとり親家庭等で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育しているかた及び心身に障害を有する20歳未満の児童を養育しているかたに手当を支給します。 |
児童扶養手当等支給事業 | 4億615万6千円 | ひとり親家庭等で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を養育しているひとり親家庭又は養育者のかたに手当を支給します。 |
子どもの医療費助成事業 | 3億1,307万1千円 | 乳幼児及び小学校1年生から中学校3年生までの学齢児童を養育しているかたに医療費の一部を助成します。 |
保育所運営委託事業 | 22億8,214万3千円 | 保育所の運営を民間に委託するための経費です。 |
民間保育所運営費補助事業 | 1億7,668万円 | 民間保育所に対し、運営費の一部を補助する経費です。 |
つみき保育園管理運営事業 | 1億7,403万円 | 指定管理者によるつみき保育園の管理運営に係る経費です。 |
児童館運営事業 | 1億1,505万8千円 | 児童館及び学童クラブの運営経費です。 |
子ども・乳幼児のための防災用品活用事業(注釈1・3) | 130万5千円 | 災害時に備えて、子ども・乳幼児に配慮した防災用品を備蓄するとともに、市主催の防災訓練時に各児童館からの補給連携訓練を実施します。 |
出張絵本の読み聞かせ事業(注釈1・3) | 200万円 | 子どもカフェや児童館においてキッズコーナーを設置し、未就学児に絵本の読み聞かせを行います。 |
子育て情報サイトの作成事業(注釈1・3) | 194万4千円 | 子育て情報サイトを作成し、子育てに関する情報を集約し、市民の子育てを応援します。 |
移動式赤ちゃんの駅貸出事業(注釈1・3) | 41万4千円 | おむつ交換や授乳を行うためのスペースとして移動が可能なテント(赤ちゃんの駅)を用意し、各種イベント等に際して貸出しを行います。 |
生活保護援護事業 | 28億1,000万円 | 生計を維持することが困難なかたの生活援護経費です。 |
予防接種情報システム導入事業(注釈1・3) | 119万8千円 | 乳幼児の多種多様な予防接種を安全かつ確実に実施できるように予防接種モバイルサービスを開始します。 |
地域スポーツ活動応援事業(注釈1・3) | 237万8千円 | 多世代の市民が卓球などのスポーツを通じて親睦を深め、体力の向上に努めるとともに、2020年東京オリンピック・パラリンピック大会の機運醸成を図るため、オリンピアンを招きます。 |
市民なやみごと相談窓口設置事業(注釈1) | 352万7千円 | 市民のさまざまな悩みごとについての相談をお受けする窓口を設置します。 |
地域福祉計画策定事業 | 325万6千円 | 第四次地域福祉計画を策定するための経費です。 |
事業名 | 事業費 | 事業概要 |
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中学校学校給食調理等業務委託事業 | 1億6,951万7千円 | 中学校給食調理等業務(調理・配送・配膳業務)を民間に委託するための経費です。 |
小・中学校特進講座事業(注釈1・3) | 886万4千円 | 市内小学校6年生及び中学校3年生を対象とした補習時間(算数、数学)に、塾講師を派遣し、生徒の学習意欲の向上と市全体の学力の向上を図ります。 |
部活動支援プロジェクト事業(注釈1・3) |
572万円 | 市内中学校運動部活動のうち、1団体について専門的な外部指導員を派遣し、技術面や戦術面の指導を行い、将来のアスリートを育成します。 |
消火設備改修事業(注釈2) | 1,631万6千円 | 全小・中学校校舎消火栓配管改修工事のための実施設計を行います。 |
屋内運動場床面改修事業(注釈2) | 2,683万1千円 | 第十小学校屋内運動場床面改修工事を行います。 |
校舎内部改修(トイレ改修)事業(注釈2) |
9,916万6千円 |
第四中学校トイレ改修工事及び第五中学校トイレ改修工事のための実施設計を行います。 |
校舎窓枠等建具改修事業(注釈2) | 6,707万8千円 | 第八小学校校舎窓枠等建具改修工事(Ⅲ期)及び第九小学校校舎窓枠等建具改修工事のための実施設計を行います。 |
放送設備改修事業(注釈2) | 1,705万円 | 第四中学校放送設備改修工事を行います。 |
中学校武道場整備事業(注釈1) | 1億4,871万2千円 | 第五中学校武道場を新築します。 |
就学援助事業 | 1億741万9千円 | 児童・生徒の保護者のかたに学用品費など義務教育で必要な経費を援助します。 |
小・中学校運営事業 | 1億9,171万2千円 | 小・中学校の運営に必要な教材費などの経費です。 |
ウィメンズチャレンジプロジェクト事業(注釈1・3) | 300万円 | 働きたい女性の自分らしい働き方へのチャレンジを支援するとともに、地域で活躍する女性のネットワークを構築し、企業、地域及び社会への女性の参画を促進します。 |
英語検定事業(注釈1・3) | 168万6千円 | 英語検定の技能検定試験を取り入れ、生徒が目標を持って努力する態度を身に付けられるようにするとともに、学力の向上を図ります。 |
公共施設予約システム整備事業(注釈1) | 498万7千円 | 利用者の利便性に資するため、講座やサークル等の生涯学習情報システム及びインターネットでの学習施設等の予約システムを導入します。 |
事業名 | 事業費 | 事業概要 |
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道路・街路等整備事業(注釈1・2) |
3億6,905万円 |
主要市道第7号・9号・23号線舗装打換工事、主要市道第2号・26号線拡幅整備工事、主要市道第12号物件補償調査委託等、主要市道第17号線不動産鑑定委託等、野山北公園自転車道線整備工事等を行います。 |
市内循環バス運行経費補助事業 | 1億1,000万円 | 市内循環バス運行経費の一部をバス事業者に補助します。 |
都市核地区土地区画整理事業繰出金 | 5億8,517万4千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補填します。 |
下水道事業繰出金 | 5,713万8千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補填します。 |
塵芥収集運搬事業 | 3億6,357万8千円 | ごみ減量及び再資源化を図るため、分別方式での収集運搬を行います。 |
廃棄物資源分別事業 | 1億2,830万3千円 | 資源の再利用及びごみの減量化を図るため、再利用できるごみ及び有害ごみを分別します。 |
生ごみ資源化事業(注釈2) | 563万円 | モデル地区におけるごみの減量及び生ごみの堆肥化を推進します。 |
環境基本計画策定事業 | 169万1千円 | 第二次環境基本計画を策定するための経費です。 |
事業名 | 事業費 | 事業概要 |
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都市農地保全支援プロジェクト事業(注釈1) |
2,060万1千円 |
農地の地域・環境に配慮した基盤整備を行う農業者に対して補助を行います。 |
企業誘致促進事業 | 1,350万円 | 企業誘致制度により指定を受けた企業に対する奨励措置(誘致奨励金)を実施します。 |
緑が丘地区暫定管理事業 |
1,959万7千円 | 地域の活性化等を目的とする緑が丘地区内の「ひまわりガーデン武蔵村山」の管理等を行います。 |
観光納涼花火大会助成事業 |
600万円 | 観光納涼花火大会に要する経費の一部を助成します。 |
市民まつり推進事業 |
1,635万2千円 | 市民との協働による村山デエダラまつりを実施します。 |
プレミアム付商品券(子育て応援割引含む)発行事業(注釈1・3) |
7,256万9千円 | プレミアム付商品券(子育て応援割引含む)発行事業に対して補助を行います。 |
観光PR映像制作事業(注釈1・3) | 321万7千円 | 空撮を用いて市の全体像を紹介するとともに、地域資源等を取材した観光PR映像を制作し、観光誘致を促進します。 |
歴史民俗資料館分館建設事業(注釈1) |
6,871万1千円 | 少年飛行兵学校関連資料など展示する「(仮称)歴史民俗資料館分館」建設工事を行います。 |
事業名 | 事業費 | 事業概要 |
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長期総合計画(後期基本計画)策定事業 | 435万9千円 | 第四次長期総合計画後期基本計画を策定するための経費です。 |
情報化基本計画策定事業(注釈1) | 491万円 | 第四次情報化基本計画を策定するための経費です。 |
総合戦略策定事業(注釈1・3) | 994万円 | まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定するための経費です。 |
公共施設等総合管理計画策定事業(注釈1) | 628万円 | 公共施設等の最適な配置等を実現するための公共施設等総合管理計画を策定するための経費です。 |
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