平成23年度 一般会計のあらまし
歳入
歳入の特徴としては、市税は法人市民税が6,992万2千円増加しましたが、個人市民税が3億474万4千円減少したことにより、前年度比1億9,772万4千円(1.9パーセント)減の99億5,306万8千円となっています。次に地方交付税は普通交付税の増により4億7,500万円(31.9パーセント)増の19億6,500万円となっています。国庫支出金は、小中学校校舎耐震補強事業補助金等が減少しましたが、生活保護費負担金及び子ども手当負担金等が増加したことにより前年度比5億2,643万9千円(11.9パーセント)増の49億5,920万6千円となっています。都支出金は子ども手当負担金、公立学校運動場芝生化事業補助金等の増加により前年度比5億7,520万1千円(16.8パーセント)増の40億137万5千円となっています。繰入金については、公共施設建設基金等の繰入が増加し、前年度比1億2,794万6千円(16.2パーセント)増の9億1,995万6千円となっています。市債については、第一中学校施設整備事業が1億5,210万円の増、臨時財政対策債が3億2,030万円の増で、市債全体としては3億5,370万円(23.2パーセント)増の18億7,900万円となっています。
歳出
歳出予算の目的別の特徴としては、民生費が子ども手当支給経費及び生活保護費の増加等により、前年度比11億7,569万1千円(9.9パーセント)増の130億9,189万9千円となっています。衛生費は、小児肺炎球菌・ヒブワクチン・子宮頸がんワクチン予防接種助成事業等により、前年度比1億6,411万円(9.7パーセント)増の18億5,970万円となっています。土木費は、都市核地区土地区画整理事業特別会計繰出金の増加等により、前年度比1億9,827万2千円(11.3パーセント)増の19億5,498万6千円となっています。教育費は、小学校校庭芝生化整備事業及び第一中学校施設整備事業等により、前年度比3億315万4千円(8.5パーセント)増の38億5,674万7千円となっています。性質別では、扶助費が子ども手当及び生活保護費等の増により、前年度比11億3,248万円(13.2パーセント)増の96億8,381万円、物件費が廃棄物資源分別事業委託等の増により、前年度比1億2,533万8千円(4.0パーセント)増の32億8,720万8千円、普通建設事業費が大南公園野球場夜間照明改修工事等により前年度比1億3,285万6千円(6.9パーセント)増の20億5,203万2千円となっております。
目的別歳出
性質別歳出
平成23年度の主な事業
(注釈1)は新規事業及び新規施設建設事業です。
(注釈2)は充実事業及び既存施設改修事業などです。
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
---|---|---|
地域コミュニティ活性化事業(注釈1) |
16万7千円 |
自治会をはじめとする地域の関係組織の連携を深めることにより、地域の活性化を推進します。 |
市民協働推進事業(注釈2) | 118万円 | 市民の皆様との協働を推進します。 |
事業名 | 事業費 | 事業概要 |
---|---|---|
防災情報管理システム整備事業(注釈1) |
819万円 | 市内の消防水利や避難場所・災害発生箇所等の台帳をデータで管理するための地図情報システムを整備します。 |
防災行政無線子局設置事業(注釈2) |
95万8千円 | 村山団地の建替えに伴い防災行政無線子局を設置します。 |
榎二丁目雨水対策事業(注釈1) |
3,300万円 | 新海道児童遊園内に雨水浸透施設を整備します。 |
常備消防費都委託事業 |
8億2,630万6千円 |
東京都への常備消防事務の委託金です。 |
消防ポンプ自動車購入事業(注釈2) | 2,008万1千円 | 第七分団普通消防ポンプ自動車を買い替えます。 |
防護柵整備事業(注釈2) | 1,300万円 | 主要市道第16号線の防護柵を整備します。 |
横丁川転落防止柵整備事業(注釈1) | 700万円 | 横丁川に転落防止柵を整備します。 |
交通安全施設台帳等作成事業(注釈1) | 2,198万9千円 | 市内の街路灯や防犯灯、カーブミラー等の台帳をデータで管理するための地図情報システムを整備します。 |
民間交番運営事業 | 240万9千円 | 市及び市民との協働による民間交番の円滑な運営及び維持管理を行います。 |
健康増進計画策定事業 |
312万3千円 |
健康増進計画を策定します。 |
大南公園野球場夜間照明整備改修事業 | 8,270円 | 大南公園野球場夜間照明の改修を行います。 |
国民健康保険事業繰出金 | 8億7,174万3千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
心身障害者(児)福祉手当支給事業 | 2億1,601万5千円 | 心身障害者(児)のかたに都・市の制度である手当を支給します。 |
介護保険繰出金 | 6億7,510万3千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
介護給付費・訓練等給付費・施設支援費事業 | 6億5,137万6千円 | 自立支援給付(介護給付・訓練等給付・旧法施設支援)に対する経費を支給します。 |
後期高齢者医療繰出金 | 4億7,077万7千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
高齢者見守り相談室運営事業(注釈1) | 1,233万6千円 | 高齢者見守り相談室を設置し、在宅高齢者の生活実態把握及び見守り等の高齢者支援を行います。 |
障害福祉計画策定事業(注釈1) | 285万円 | 障害福祉計画を策定します。 |
家庭的保育事業(注釈1) | 292万4千円 | 乳幼児の保育について知識及び経験を有するかたがその居宅等において保育する事業を行います。 |
学童クラブ運営事業(注釈1) | 4,700万円 | 第二学童クラブの改築及び第九小学校敷地内に学童クラブを新設します。また、第一小学校に学童クラブを新設する検討を行います。 |
児童扶養手当等支給事業 | 3億7,731万5千円 | ひとり親家庭等で児童を養育している母親又は養育者のかたに手当を支給します。 |
子ども手当支給経費 | 18億5,294万8千円 | 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育しているかたに手当を支給します。 |
子どもの医療費助成事業 | 2億9,450万4千円 | 乳幼児及び小学校1年生から中学校3年生までの児童・生徒を養育しているかたに医療費の一部を助成します。 |
保育所運営委託事業 | 22億2,609万9千円 | 民間保育所の運営についての委託料です。 |
民間保育所運営費補助事業 | 1億8,765万1千円 | 民間保育所に対し、運営費の一部を補助する経費です。 |
保育園運営事業 | 1億9,919万3千円 | 市立つみき保育園の運営経費です。 |
児童館運営事業 | 2億1,426万5千円 | 児童館及び学童クラブの運営経費です。 |
生活保護援護事業 | 26億5,226万1千円 | 生計を維持することが困難なかたの生活援護経費です。 |
事業名 | 事業費 | 事業概要 |
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男女共同参画推進事業 | 58万1千円 | 男女平等・男女共同参画に関する施策を推進します。 |
教育振興基本計画(仮称)策定事業(注釈1) | 81万円 | 教育振興基本計画(仮称)を策定します。 |
中学校学校給食調理等業務委託事業 | 1億6,725万円 | 中学校給食調理等業務(調理・配送・配膳業務)を民間委託します。 |
学校校舎耐震補強事業(注釈2) |
7,860万円 | 九小の校舎耐震補強工事を行います。 |
学校屋内運動場耐震補強事業(注釈2) | 4,015万円 | 八小・九小・雷塚小屋内運動場の耐震補強工事を行います。 |
第一中学校施設整備事業(注釈2) | 7億9,519万3千円 | 校舎の改築工事、武道場の新築工事及び外構整備工事等を行います。 |
学校図書室冷房設備設置事業(注釈1) | 1,800万円 | 三小・七小・八小・一中の図書室に冷房設備を設置します。 |
学校校舎内部改修事業(注釈2) | 8,500万円 | 七小校舎の便所改修工事、八小・三中校舎の便所改修工事に伴う実施設計を行います。 |
学校校舎普通教室冷房化推進事業(注釈1) | 1,967万7千円 | 小・中学校全校の普通教室の冷房化を推進します。 |
小・中学校校庭芝生化整備事業 | 2億7,925万円 | 一小・三小・七小・一中・三中・四中・五中の校庭を芝生化します。 |
指導書購入事業(注釈1) | 869万4千円 | 平成23・24年度の教科書改訂に伴い、採択した教科書に対応した指導書を購入します。 |
雷塚図書館・雷塚地区学習等供用施設耐震補強事業(注釈2) | 3,240万円 | 雷塚図書館・雷塚地区学習等供用施設の耐震補強工事を行います。 |
就学援助事業 | 1億1,220万7千円 | 児童・生徒の保護者のかたに学用品費など義務教育で必要な費用を援助します。 |
小・中学校運営事業 | 1億9,315万6千円 | 小・中学校の運営に必要な教材費などの経費です。 |
事業名 | 事業費 | 事業概要 |
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道路・街路等整備事業(注釈1・2) |
2億3,402万7千円 | 主要市道第3・8・34号線舗装打換工事、主要市道第12号線先行取得用地(土地開発公社所有)に対する利子補給、主要市道第17号線不動産鑑定委託等、一般市道C第65号線雨水対策工事等、一般市道D第6号線道路拡幅工事等を行います。 |
武蔵村山市多摩都市モノレール基金(仮称)設置事業(注釈1) | 1,000万円 | 多摩都市モノレールの市内延伸に伴う負担金等に必要な資金を確保するための基金を設置します。 |
地域公共交通検討事業(注釈1) | 1,056万8千円 | 市内循環バスルート及びコミュニティタクシー(仮称)について検討調査を行います。 |
武蔵村山市緑の基本計画改定事業(注釈1) | 550万円 | 武蔵村山市緑の基本計画を改定します。 |
下水道事業繰出金 | 4億417万7千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
都市核地区土地区画整理事業繰出金 | 6億3,915万2千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
武蔵村山市まちづくり基本方針改訂事業(注釈1) | 300万円 | 都市計画マスタープランである「武蔵村山市まちづくり基本方針」の一部改訂に係る調査を行います。 |
塵芥収集運搬事業 | 3億2,398万1千円 | ごみ減量及び再資源化を図るため、分別方式での収集運搬を行います。 |
廃棄物資源分別事業 | 1億2,491万7千円 | 資源の再利用及びごみの減量化を図るため、再利用できるごみ及び有害ごみを分別し、回収します。 |
新エネルギー利用機器等設置費助成事業 | 714万2千円 | 新エネルギー利用機器等の設置に要した費用の一部を補助します。 |
認定農業者改善計画助成事業(注釈1) | 100万円 | 認定農業者が行う事業に対する補助を行います。 |
観光施策推進事業 | 486万8千円 | まちウォッチング講座の実施による観光事業を担う人材の育成及び道の駅の設置場所・規模・運営方法等を検討します。 |
市民まつり推進事業 | 1,600万円 | 市民との協働による村山デエダラまつりを実施します。 |
事業名 | 事業費 | 事業概要 |
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出張所施設改修事業(注釈2) | 450万7千円 | 市民の利便性の向上を図るため、生活福祉課の一部を緑が丘出張所へ移設することに伴い施設を改修します。 |
戸籍電算システム運用事業 | 1,193万8千円 | 戸籍業務の電算化による市民サービスの向上と業務の効率化を図ります。 |
住民基本台帳システム改修事業(注釈1) | 4,180万1千円 | 住民基本台帳法の一部改正に伴うシステム改修を行います。 |
コンビニ収納運用事業 | 1,029万9千円 | 公金の納付方法の多様化を推進します。 |
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